13. prend acte que le 14 mars 2014, le service d'audit int
erne a présenté les résultats de l'audit relatif au caractère approprié et à l'efficacité du système de contrôl
e interne en ce qui concerne la gestion des subventions et ses modalités financières; prend acte des conclusions du service d'audit interne selon lesquelles les systèmes de contrôle interne mis en place fournissent des assurances raisonnables quant à la réalis
ation des objectifs opérationnels fixés par ...[+++] l'entreprise commune pour la gestion des subventions et ses modalités financières; prend acte également de quatre observations importantes et de deux observations très importantes concernant la formalisation de la procédure de validation des résultats des projets ainsi que les améliorations à apporter aux orientations consolidées en matière de validation ex ante et aux listes de vérification;